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2016年度决算相关说明
作者:图娜拉  来源:数管中心  时间:2017-09-15

第一部分内蒙古自治区bet365亚洲备用网址基本情况

一、部门职能

(一)贯彻、执行国家和自治区有关统计工作的方针、政策和法律、法规;研究起草、拟订全市统计改革、统计建设规划及统计标准。

(二)建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,组织领导和综合协调全市各旗区、各部门的统计及国民经济核算工作,完成各项统计调查任务。

(三)按照国家普查方案,研究提出重大市情市力普查、各项专项调查计划,经批准后组织实施。

(四)组织搜集、整理、提供全市基本统计资料,对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督;向市委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议,为全市经济和社会发展提供服务。

(五)审查各旗区、各部门的统计调查计划、调查方案;监督检查统计法律、法规的实施。组织指导全市统计业务培训、函授教育;组织管理全市统计专业职务评聘工作。

(六)检查、审定、管理、出版全市基本的统计资料,定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。规划、协调全市社会统计信息咨询服务工作,积极培育和发展信息咨询服务市场。

(七)建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织协调和统一管理各旗区、各部门的统计数据库。

(八)承办市人民政府和自治区统计局交办的其它事项。

二、机构设置及单位构成情况

bet365亚洲备用网址内设办公室、国民经济综合统计科、国民经济核算科、设计管理与政策法规科、固定资产投资统计科、工业交通统计科、能源与环境统计科、贸易外经统计科、服务业统计科、科技统计科、人口和就业统计科、农村牧区经济统计科12个行政科室,下辖事业队、中心5个二级单位,分别是农村牧(一)贯彻、执行国家和自治区有关统计工作的方针、政策和法律、法规;研究起草、拟订全市统计改革、统计建设规划及统计标准。

(二)建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,组织领导和综合协调全市各旗区、各部门的统计及国民经济核算工作,完成各项统计调查任务。

(三)按照国家普查方案,研究提出重大市情市力普查、各项专项调查计划,经批准后组织实施。

(四)组织搜集、整理、提供全市基本统计资料,对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督;向市委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议,为全市经济和社会发展提供服务。

(五)审查各旗区、各部门的统计调查计划、调查方案;监督检查统计法律、法规的实施。组织指导全市统计业务培训、函授教育;组织管理全市统计专业职务评聘工作。

(六)检查、审定、管理、出版全市基本的统计资料,定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。规划、协调全市社会统计信息咨询服务工作,积极培育和发展信息咨询服务市场。

(七) 建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织协调和统一管理各旗区、各部门的统计数据库。

(八)承办市人民政府和自治区统计局交办的其它事项。

第二部分内蒙古自治区bet365亚洲备用网址2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年财政拨款预算总计1463.45万元,本年决算总计1474.14万元。预算比决算增10.69万元。其原因是本年度项目未实施完成。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计1,474.14万元,支出总计1,474.14万元。与2015年度相比,收入增加-91.98万元,增长-5.9%;支出增加-91.98万元,增长-5.9%。主要原因:工资收入增长。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1,304.56万元,其中:财政拨款收入1,282.4万元,占98.3%;其他收入22.16万元,占1.7%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1,428.59万元,其中:基本支出1,242.11万元,占86.9%;项目支出186.47万元,占13.1%;

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1,451.48万元,支出总计1,451.48万元。与2015年度相比,收入增加-114.14万元,增长-7.3%;支出增加-114.14万元,增长-7.3%。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,410.93万元,其中:基本支出1,224.45万元,占86.8%;项目支出186.47万元,占13.2%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,224.45万元,其中:人员经费1,103.02万元。较上年增加92.84万元,主要原因是:工资增加;公用经费121.43万元,较上年增加-55.42万元,

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为56.3万元,支出决算为10.83万元,完成预算的19.2%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为9.83万元,完成预算的18.4%;公务接待费支出决算为1万元,完成预算的33.3%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因: 2016年度严格按八项规定公务用车量少了,而接待次数比以前年少了。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出10.83万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出9.83万元,占90.8%;公务接待费支出1万元,占9.2%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出9.83万元。其中:公务用车运行维护费支出9.83万元,用于,车均运维费4.9万元,较上年增加-3.68万元,主要原因是本年普查项目少,公务用车用量少了,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出1万元。其中:国内公务接待费1万元,接待10批次,共接待50人次。三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出121.43万元,比2015年增加-55.42万元,增长-31.3%。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额35.48万元,其中:政府采购货物支出25.48万元,比2015年增加25.48万元,政府采购服务支出10万元,比2015年增加6.26万元,增长167.3%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,比2015年未增减变动

(四)预算绩效管理工作开展情况

本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况,没有民生项目和重点支出项目。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:图娜拉    联系电话:0477-8588010
财政八张表.xls

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